Вид документа
РЕШЕНИЕ
Принявший орган
Новгородская городская Дума
Дата принятия
29.12.1998
Номер
530
Название документа
РЕШЕНИЕ Новгородской городской Думы от 29.12.98 N 530
"О БЮДЖЕТЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА НА 1999 ГОД"
Источник публикации
Документ опубликован не был
Поиск по статусу
ВСЕ АКТЫ, КРОМЕ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ РЕДАКЦИЙ И УТРАТИВШИХ СИЛУ
Примечание к документу
Вступает в силу с 1 января 1999 года
Текст документа
НОВГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 1998 г. N 530
О БЮДЖЕТЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА НА 1999 ГОД
В соответствии с Уставом Великого Новгорода и Положением о
бюджетном процессе в городе Новгороде, утвержденным решением
городской Думы от 26.06.97 N 150, Новгородская городская Дума
решила:
1. Утвердить бюджет Великого Новгорода на 1999 год по расходам
в сумме 496 миллионов 594 тысячи рублей, исходя из прогнозируемого
объема собственных и закрепленных доходов 466 миллионов 874 тысячи
рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города в сумме
29 миллионов 720 тысяч рублей.
2. Поручить Администрации города до 1 февраля 1999 года
разработать мероприятия по изысканию источников покрытия дефицита
городского бюджета.
3. Установить, что доходы бюджета города на 1999 год
формируются за счет:
- налога на прибыль предприятий и организаций по прибыли,
полученной от посреднических операций и сделок, страховщиков,
бирж, брокерских контор, кредитных организаций (кроме банков), а
также банков, головные организации которых находятся за пределами
области, по ставке 11 процентов;
- налога на прибыль других организаций и банков, включая
банки, у которых удельный вес кредитных ресурсов Центрального
Банка Российской Федерации не менее 50 процентов, по ставке 11
процентов;
- налога на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката
видео - и аудиокассет и записи на них по ставке 70 процентов;
- подоходного налога с физических лиц - 67 процентов;
- налога на добавленную стоимость на товары (услуги),
производимые на территории Российской Федерации - 2,5 процента;
- акцизов на пиво - 100 процентов;
- лицензионного сбора за оптовую продажу алкогольной
продукции - 100 процентов;
- налога с продаж - 60 процентов;
- единого налога на совокупный доход для субъектов малого
предпринимательства по ставке 4,57 процента;
- налога на имущество физических лиц - 100 процентов;
- налога на имущество предприятий - 60 процентов;
- налога на имущество, переходящее в порядке наследования или
дарения - 100 процентов;
- платежей за пользование недрами - 60 процентов;
- земельного налога - 50 процентов;
- арендной платы за земли городов и поселков - 100 процентов;
- прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих
зачислению в бюджет города в соответствии с действующим
законодательством.
4. Учесть в бюджете города на 1999 год поступления доходов по
основным источникам в следующих суммах:
------------------------------------------------------------------
Код Наименование Прогноз на 1999
год
------------------------------------------------------------------
1 2 3
------------------------------------------------------------------
1000000 Налоговые доходы
1010000 Налоги на прибыль (доход) 163313
1010100 Налог на прибыль (доход) 62313
1010200 Подоходный налог с физических лиц, всего 101000
1020000 Налоги на товары, услуги, лицензионные и
регистрационные сборы 97209
1020100 Налог на добавленную стоимость 13000
1020200 Акцизы, всего 5040
1020204 в т.ч.- пиво 5040
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 1054
1020401 Лицензионный сбор за право производства,
розлива, хранения и оптовой
реализации алкогольной продукции 584
1020403 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 470
в т. ч. - сбор за регистрацию предприятий 182
- регистрационный сбор с физических лиц 228
- прочие сборы 60
1020700 Налог с продаж 78115
1030000 Налог на совокупный доход 2920
1030100 Единый налог на совокупный доход для субъектов
малого предпринимательства 2920
1040000 Налоги на имущество 48733
1040100 в т.ч. - налог на имущество физических лиц 610
- налог на имущество предприятий 48019
- налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения 104
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 4775
1050100 Платежи за пользование недрами 12
1050700 Земельный налог 4763
1050702 в т.ч. - земельный налог за земли городов и поселков 4763
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 97947
1400100 Госпошлина 2000
1400500 Местные налоги и сборы 95947
1400502 в т.ч. - целевой сбор на содержание милиции и
нужды образования 2244
1400503 - налог на рекламу 595
1400504 - налог на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы 93108
ИТОГО по налоговым доходам: 414897
2000000 Неналоговые доходы
2010000 Доходы от имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
или от деятельности 45722
2010300 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной собственности 45722
2010302 в т.ч. - арендная плата за земли городов и
поселков 41222
2010304 - прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности 4500
2020000 Доходы от продажи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 1657
2020100 Поступления от приватизации организаций,
находящихся в государственной собственности 1657
2040000 Доходы от продажи земли и нематериальных активов 100
2060000 Административные платежи и сборы 584
2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными
организациями за выполнение определенных функций 584
2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 1300
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая
штрафы за нарушение правил дорожного движения 1000
Штрафы ККМ 100
Штрафы, взыскиваемые ГНИ 200
2090000 Прочие неналоговые доходы 2614
ИТОГО по неналоговым доходам: 51977
ИТОГО ДОХОДОВ: 466874
3020400 Трансферты
Дефицит 29720
ВСЕГО ДОХОДОВ: 496594
------------------------------------------------------------------
5. Установить, что 10 процентов сумм налоговых платежей,
дополнительно взысканных налоговыми органами и органами налоговой
полиции и зачисленных в бюджет города в результате осуществления
контроля за поступлением налоговых платежей; 10 процентов сумм
штрафов и других санкций, взысканных налоговыми органами и
органами налоговой полиции за нарушение налогового
законодательства Российской Федерации в части, зачисляемой в
бюджет города, направляется в 1999 году на финансовую поддержку
Государственной налоговой инспекции по городу Новгороду и органов
налоговой полиции.
6. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета города
на 1999 год в следующих суммах:
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
Код Наименование Прогноз на 1999 год
в том числе
------------------------------
Всего бюджет бюджет
текущих развития
расходов
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------
0100 Местное самоуправление
0102 Городская Дума 156 156
в т.ч. оплата труда 93 93
0106 Администрация города 18709 18609 100
в т.ч. оплата труда 11820 11820
резерв на индексацию 215 215
0106 Администрация пос. Волховский 78 78
в т.ч. оплата труда 49 49
резерв на индексацию 1 1
0106 Администрация пос. Кречевицы 102 102
в т.ч. оплата труда 70 70
резерв на индексацию 2 2
Итого 0100 19045 18945 100
в т.ч. оплата труда 12032 12032 0
резерв на индексацию 218 218 0
0500 Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности
0501 Управление внутренних дел города 1101 1101
в т.ч. оплата труда 219 219
резерв на индексацию 114 114
0501 Медицинский вытрезвитель 768 768
в т.ч. оплата труда 410 410
резерв на индексацию 229 229
0501 Программа усиления борьбы с
преступностью 150 150
0509 2-й отряд противоп. службы 133 133
в т.ч. оплата труда 72 72
резерв на индексацию 36 36
Итого 0500 2152 2002 150
в т.ч. оплата труда 701 701 0
резерв на индексацию 379 379 0
0700 Промышленность, энергетика и
строительство
0701 Льготы по газу 403 403
0701 Трансагентство 73 73
0701 ИЧП "АБМ" 33 33
0701 Новоблкоммунэлектро 900 900
0705 Гортопсбыт 400 400
Итого 0700 1809 1809 0
0800 Сельское хозяйство
0802 Земельные ресурсы 4000 4000
0805 Горветстанция 276 276
в т.ч. оплата труда 158 158
резерв на индексацию 109 109
Итого 0800 4276 4276 0
в т.ч. оплата труда 158 158 0
резерв на индексацию 109 109 0
1000 Транспорт, дорожное хозяйство,
связь и информатика
1001 ПАТП-2 (автомобильный транспорт) 1312 1312
ПАТП-1 370 370
ОАО "ПАТП - Таксопарк" 165 165
1005 ПАТП-2 (троллейбус) 4197 4197
1000 МУ УКС 2000 2000
1007 Связь 3830 3830
1008 Программа информатизации органов
управл. 500 500
Итого 1000 12374 9874 2500
в т.ч. капстроительство 2000 0 2000
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство
1201 Жилищное хозяйство 73673 37593 36080
в т.ч. оплата труда 4272 4272 0
капстроительство 27000 0 27000
Администрация города (капстроит.)25900 25900
МУ "УКС" 1100 1100
в т.ч. капстроительство 1100 1100
МУ "Служба заказчика по ЖКХ" 39650 30570 9080
содержание МУ "Служба заказчика" 1721 1721
в т.ч. оплата труда 820 820
резерв на индексацию 31 31
содержание жилфонда 16140 16140
льготы 12709 12709
капитальный ремонт 9080 9080
МУ "ИАЦ по ЖКХ" 4671 4671
в т.ч. оплата труда 2484 2484
резерв на индексацию 22 22
Комитет по социальным вопросам 149 149
МУ "Алые паруса" 1625 1625
в т.ч. оплата труда 968 968
Комитет по ЖКХ 573 573
Ведомства 5 5
1202 Коммунальное хозяйство 87600 76000 11600
в т.ч. капстроительство 9000 0 9000
МУ "Служба заказчика по ЖКХ" 84000 74500 9500
субсидия на тепло 40000 40000
благоустройство 37000 34500 2500
капстроительство 7000 7000
Комитет по ЖКХ 1600 1500 100
МУ "УКС" (капстроительство) 2000 2000
1203 Прочие структуры коммун.
хозяйства 2595 2595 0
МБПП 2120 2120
МУ "БТИ" 475 475
в т.ч. оплата труда 326 326
резерв на индексацию 12 12
Итого 1200 163868 116188 47680
в т.ч. оплата труда 4598 4598 0
капстроительство 36000 0 36000
резерв на индексацию 65 65 0
1300 Предупреждение и ликвидация
последствий ЧС и СБ
1302 Фонд на предупреждение и
ликвидацию ЧС 400 400
1303 Управление по делам ГО и ЧС 991 991
в т.ч. оплата труда 636 636
резерв на индексацию 440 440
Итого 1300 1391 1391 0
в т.ч. оплата труда 636 636 0
резерв на индексацию 440 440 0
1400 Образование
Комитет по образованию
1401 Дошкольное образование 32241 32241
в т.ч. оплата труда 12325 12325
резерв на индексацию 9008 9008
1402 Общее образование 68653 67458 1195
в т.ч. оплата труда 28674 28674
резерв на индексацию 24725 24725
1407 Прочие расходы в обл.
образования 3415 3415
в т.ч. оплата труда 1991 1991
резерв на индексацию 1424 1424
1407 Организация летнего отдыха 3400 3400
1407 Централизованный фонд комитета
по образованию 4000 4000
Комитет по культуре
1402 Общее образование 1509 1209 300
в т.ч. оплата труда 743 743
резерв на индексацию 590 590
Комитет по физ-ре и спорту
1407 Прочие расходы в обл. образования 2494 2494
в т.ч. оплата труда 1404 1404
резерв на индексацию 984 984
Комитет по соцвопросам
1407 Прочие расходы в области
образования 4319 4319
в т.ч. оплата труда 12 12
1407 Негосударственные образовательные
учреждения
Гимназия "Квант" 431 431
резерв на индексацию 134 134
Школа - центр "Цветик - семицветик"656 656
резерв на индексацию 288 288
Д/сад "Мечта" 103 103
резерв на индексацию 29 29
Школа "Параскева" 30 30
резерв на индексацию 9 9
1400 МУ "УКС" 5430 5430
в т.ч. капстроительство 5000 5000
Итого 1400 126681 119756 6925
в т.ч. оплата труда 45149 45149 0
капстроительство 5000 0 5000
резерв на индексацию 37191 37191 0
1500 Культура и искусство
1501 Комитет по культуре 4115 3215 900
в т.ч. оплата труда 1830 1830
резерв на индексацию 1259 1259
1501 Централизованный фонд комитета
по культуре 884 884
1501 Программа Международного детского
фестиваля им. С.В.Рахманинова 50 50
ИТОГО 1500 5049 4149 900
в т.ч. оплата труда 1830 1830 0
резерв на индексацию 1259 1259 0
1600 Средства массовой информации
1602 Редакция газеты "Новгород" 950 950
Итого 1600 950 950 0
1700 Здравоохранение и физич. культура
1701 Комитет по охране здоровья 28111 27311 800
в т.ч. оплата труда 10029 10029
резерв на индексацию 6684 6684
Программа "Здоровая мать -
здоровый ребенок" 300 300
МУ "УКС" 1000 1000
1702 Центр санитарно-эпидем. надзора 60 60
1703 Комитет по физкультуре и спорту
Физическая культура и спорт 350 350
Итого 1700 29821 28021 1800
в т.ч. оплата труда 10029 10029 0
резерв на индексацию 6684 6684 0
1800 Социальная политика
Комитет по соц. вопросам
1801 Учреждения соц. обеспечения 7922 7922
в т.ч. оплата труда 2601 2601
резерв на индексацию 1822 1822
1801 Компенсации за санаторно-курортное
лечение 560 560
1802 Социальная помощь
Фонд соц. поддержки населения 1200 1200
Пособие на погребение 300 300
Приобретение бензина для
инвалидов 309 309
1803 Фонд поддержки молодежной
политики 370 370
1807 Государственные пособия на детей 31186 31186
Итого 1800 41847 41847 0
в т.ч. оплата труда 2601 2601 0
резерв на индексацию 1822 1822 0
3000 Прочие расходы
3001 Резерв на индексацию зарплаты 52245 52245
Резерв на погашение кредиторской
задолженности 23753 23753
Резерв на орг. празднования
1140-летия 4800 4800
Резервный фонд Администрации
города 5000 5000
в т.ч. на выделение бюджетных
ссуд 400 400
3004 Горвоенкомат 169 169
в т.ч. оплата труда 64 64
резерв на индексацию 8 8
Городской Совет ветеранов 21 21
Городской Совет женщин 7 7
Автобаза УД Администрации области 266 266
в т.ч. оплата труда 166 166
МНОУ "Диалог" 373 373
в т.ч. оплата труда 219 219
резерв на индексацию 70 70
Переподготовка кадров 100 100
Отдел судебного департамента 137 137
Программа продвижения имиджа
города 400 400
Профком Администрации 60 60
Итого 3000: 87331 87331 0
в т.ч. оплата труда 449 449 0
резерв на индексацию 78 78 0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 496594 436539 60055
в т.ч. оплата труда 78183 78183 0
капстроительство 43000 0 43000
------------------------------------------------------------------
7. Утвердить расходы на содержание Новгородской городской Думы
в сумме 156 тысяч рублей, в том числе фонд оплаты труда 93 тысячи
рублей; Администрации города и ее органов в сумме 18 миллионов 709
тысяч рублей, в том числе фонд оплаты труда 11 миллионов 820 тысяч
рублей; Администрации поселка Волховский в сумме 78 тысяч рублей,
в том числе фонд оплаты труда 49 тысяч рублей; Администрации
поселка Кречевицы в сумме 102 тысячи рублей, в том числе фонд
оплаты труда 70 тысяч рублей.
8. Утвердить размер оборотной кассовой наличности по бюджету
города на конец 1999 года в сумме 1 миллион рублей.
9. Утвердить размер резервного фонда бюджета города на 1999
год в сумме 5 миллионов рублей, в том числе на предоставление
бюджетных ссуд - 400 тысяч рублей.
10. Утвердить следующий перечень защищенных текущих расходов
бюджета города на 1999 год, подлежащих первоочередному
финансированию в полном объеме:
- заработная плата (денежное довольствие) работникам бюджетных
учреждений и муниципальных предприятий жилищно-коммунального
хозяйства с начислениями в государственные внебюджетные фонды;
- продукты питания;
- компенсационные выплаты на питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
- стипендии;
- государственные ежемесячные пособия на детей;
- пособия на опекаемых детей;
- расходы на бесплатное зубопротезирование;
- приобретение молочных смесей для детей первых двух лет
жизни.
11. Разрешить Администрации города в 1999 году предоставлять
средства из бюджета города на возвратной основе на срок не более 1
года с уплатой процентов за пользование ими в размере 1/2
действующей учетной ставки Центрального Банка Российской
Федерации.
12. Установить, что нецелевое использование организациями
средств бюджета города, предоставленных на безвозвратной и
возвратной основе, несвоевременный возврат бюджетных средств,
предоставленных на возвратной основе, служат основаниями для:
- сокращения или прекращения всех форм поддержки из бюджета
города, в том числе отсрочек налоговых платежей;
- взимания штрафа в размере двойной действующей учетной ставки
Центрального Банка Российской Федерации согласно заключенным
договорам.
13. Поручить Администрации города пересмотреть сеть
муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения,
социальной защиты и т.д. и привести ее в соответствие с
предусмотренными бюджетом финансовыми ресурсами.
14. Предоставить Администрации города право получать в
коммерческих банках денежные (вексельные) кредиты на покрытие
временных кассовых разрывов для финансирования расходов в
соответствии с пунктом 6 настоящего решения.
15. Разрешить Администрации города выступать поручителем по
исполнению организациями обязательств за счет средств,
предусмотренных в пункте 6 данного решения. Порядок предоставления
поручительства устанавливается Администрацией города.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета города на 1999
год Администрация города имеет право вносить изменения в:
- ведомственную структуру расходов бюджета города - в связи с
передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений,
мероприятий или видов расходов;
- функциональную структуру расходов по показателям
экономической классификации, целевым статьям и видам расходов с
последующим утверждением данных изменений на заседании городской
Думы в течение квартала.
17. Установить, что Администрация города представляет в
городскую Думу ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета на 1999
год, а также ежемесячно информирует городскую Думу о ходе
исполнения бюджета города на 1999 год. Администрацией города
обеспечивается исполнение бюджета города на 1999 год в
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации
"О бюджетной классификации Российской Федерации".
18. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета города на 1999 год,
а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет города и (или) сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета города на 1999 год, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.
19. Утвердить прилагаемую ведомственную структуру расходов
бюджета города на 1999 год.
20. Ввести настоящее решение в силу с 1 января 1999 года.
Мэр города
А.В.КОРСУНОВ
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------